开云网页版界面·开云(中国)2017年部门预算
第一部分:部门概况
一、开云网页版界面·开云(中国)基本情况
开云网页版界面·开云(中国)(以下简称开云网页版界面·开云(中国))是由开云网页版界面·开云(中国)壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。开云网页版界面·开云(中国)行政主管部门是开云网页版界面·开云(中国)壮族自治区住房和城乡建设厅,教育教学业务接受开云网页版界面·开云(中国)壮族自治区教育厅的指导和管理。开云网页版界面·开云(中国)现设有8个党政部门及土木工程系、规划与建筑系、设计艺术系、管理工程系、城市建设与交通工程系、设备工程系、信息工程系、工商管理系、公共基础部以及继续教育中心等10个教学系部,共开设有40个专业,全日制在校生近14000人,在读函授学员4500余人。开云网页版界面·开云(中国)主要为建设行业培养高素质技术技能型人才。目前学院总建筑面积95323.58平方米。截止2016年年底国有资产(净资产)总量为97275.62万元,固定资产为65094万元。
二、开云网页版界面·开云(中国)人员构成情况
开云网页版界面·开云(中国)基本性质为全额拨款事业单位,编制人数380人。截止2016年10月31日,在校教职员工721人,其中:在职578人(在职在编343人,长期聘用235人);离休2人;退休141人。
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表
(详见附件)
第三部分:2017年部门预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算
2017年收入总预算38222.65元,同比增加5157.22万元,同比增长15.6%%。
公共财政预算拨款20260.24万元,同比增加2939万元,同比增长16.97%。其中:经费拨款9470.154万元,同比增加3094.91万元,同比增长48.55%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金10790.09万元(分别为强制性培训费收入、利息收入和旧校区土地处置收入等),同比减少155.91万元,同比减少1.42%。纳入财政专户管理的收入安排的资金15314.66万元,同比增加914.47万元,同比增长6.43%(全部为教育收费收入)。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金1810万元,同比增加286万元,同比增长18.77%,其中:事业收入安排的资金1450万元,为非强制性培训收入,同比增加360万元,同比增加33.03%;其他收入(含租金收入和管理费收入等)安排的资金360万元,同比减少74万元,同比减少17.05%。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算38222.65万元,基本支出5013.81万元,占支出总预算13.12%,2016年4614.25万元,同比增加399.56万元,增加8.66%;项目支出33208.84万元,占支出总预算86.88%,比上年的28451.18万元,同比增加4757.66万元,增加16.72%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
教育支出类科目37610.07万元,占支出总预算98.4%,同比增加5743.56万元,增长18.02%;
医疗卫生支出类科目112.02万元,占支出总预算0.29%,同比增加18.25万元,增长19.46%;
住房保障支出类科目168.02万元(仅指在基本支出安排的公积金,在项目支出中安排的公积金在“教育支出类”科目反映),占支出总预算0.44%,同比增加27.36万元,增加19.45%,增加的主要原因是在职人员的基本工资提高,相应的住房公金也相应有所提高;
城乡社区支出类科目52.5万元,占支出总预算0.14%,同比减少3.5万元,减少6.25%。主要是开云网页版界面·开云(中国)建设职业技能岗位鉴定总站的评审等费用;
机关事业单位基本养老保险缴费支出280.04万元(仅指在基本支出安排的基本养老保险缴费,在项目支出中安排的基本养老保险缴费在“教育支出类”科目反映),占支出总预算的0.73%(该项支出2016年反映在“教育支出类”功能科目)。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算5013.81万元,占支出总预算13.12%,同比增加399.56万元,增长8.66%。其中:
工资福利支出预算1825.65万元(仅指在基本支出安排的基本工资等费用,用财政专户资金安排的绩效工资等费用在项目支出安排),占基本支出预算36.41%,同比增加297.19万元,增长19.44%。增加的主要原因是2017年在职人员的基本工资提高,相应的人员经费(含社会保障缴费)也相应有所提高。
商品和服务支出预算2910.4万元,占基本支出预算58.05%,同比增加41.43万元,基本与上年持平。
对个人和家庭的补助支出预算277.76万元,占基本支出预算5.54%,同比增加17.37万元,增加了28.1%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算33208.84万元,占支出总预算86.88%,同比增加4757.66万元,增长16.72%(增加的主要原因是2017年总收入增加,相应用于新校区建设的支出增加,如归还银行贷款增加等等)。
二、2017年部门一般公共预算拨款支出预算情况
2017度一般公共预算拨款支出20260.24万元,其中:基本支出3525.19万元, 项目支出16735.05万元。按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
高等教育23.5万元,占财政拨款支出总预算0.12%;
高等职业教育19658.56万元,占财政拨款支出总预算97.03%,同比增加3536.24万元,增长21.93%;
事业单位医疗105.14万元,占财政拨款支出总预算0.52%,同比增加11.37万元,增长12.13%;
住房公积金157.7万元,占财政拨款支出总预算0.78%,同比增加17.04万元,增长12.11%;
其他城乡社区支出52.5万元,占财政拨款支出总预算0.26%,同比减少3.5万元,减少6.25%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出262.84万元,占财政拨款支出总预算1.29%(该项支出2016年反映在“教育支出类”功能科目)。
三、2017年部门一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费支出预算314万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算46万元,公务接待费支出预算91.5万元,公务用车运行维护费支出预算50万元,公务用车购置费支出预算126.5万元(用于购买教学业务需要的大客车,如学生外出实习等)。
(二)2017年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费支出预算2.8万元,比2016年初预算16.3万元减少13.5万元,同比减少82.82%。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,2016年6万元(全部是鉴定总站安排)。主要是鉴定总站没有在2017年安排出国计划。
2.公务接待费2017年预算0.3万元,比2016年初预算3.5万元减少3.2万元,同比减少91.43%。主要是鉴定总站用于接待各市、县住房城乡建设系统培训站人员等业务的招待费用。由于培训业务量减少,严格执行八项规定,压缩公务接待业务,公务接待费用减少明显。
3.公务用车费2017年预算0万元,2016年万元),2017年该站无公务用车,故不再产生相关费用。
四、2017年政府采购预算说明
2017年政府采购预算12470.52万元,2016年15774.44万元,同比减少3303.92万元,减少了20.94%,主要是因为2017年安排的需进行政府采购的新校区建设项目资金比2016年少,因此政府采购预算相应减少。其中政府集中采购预算10698.28万元,占政府采购预算的85.79%;政府分散采购预算1772.24万元,占政府采购预算的14.21%.
五、实施预算绩效管理的项目说明
根据自治区绩效办文件的要求,2017年我院部门预算有9个200万元以上的项目编制了年度绩效目标,分别是:1、新校区建设项目,项目经费预算8965.45万元,全部用一般公共预算拨款资金安排;2、教学仪器设备购置项目,项目经费预算1527万元,其中:一般公共预算拨款资金安排623万元;3、助学金项目,项目经费预算1387.75万元,其中:纳入财政专户资金安排105万元,未纳财政专户资金安排445万元,上年结转资金安排837.75万元;4、新校区智能化校园建设项目,项目经费预算596.55万元,其中:一般公共预算拨款资金安排302.88万元;5、培训班成本支出专项经费,项目经费预算571.54万元,主要用纳入财政专户资金和未纳入财政专户资金安排;6、专业课程建设费项目,项目经费预算350万元,主要用纳入财政专户资金安排;7、中央现代职业教育提升工程高职生均拨款奖补资金项目,项目经费预算323万元,全部用一般公共预算拨款资金安排;8、职业区域教育合作工程项目,项目经费预算200万元,全部用一般公共预算拨款资金安排;9、2017年民族文化传承创新职业教育基地建设经费项目,项目经费预算200万元,全部用一般公共预算拨款资金安排。
附件: 2017年部门预算公开表.xlsx